به گزارش واحد تحلیل و ارزیابی پول نیوز (تاپ)، سود هر سهم شرکت «
سیمان ارومیه» طی سال 98 با رشد قابل توجه 99 درصدی همراه شد و در رقم 1310 ريال ایستاد.
در این مسیر، افزایش 32 درصد درآمدهای عملیاتی بسیار کمککننده بود که در این رشد فقط افزایش نرخ فروش محصولات دخیل بود و مقدار فروش به پای سال 97 نرسید.
بازاریابی در بازارهای جدید داخلی و صادراتی، افزایش تنوع تولید محصولات، مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده و هماهنگی با کارخانجات همجوار جهت کاهش تخفیفات، از جمله برنامه های «ساروم» جهت دستیابی به فروش 2 هزار و 823 میلیارد ريالی در سال 99 است. نکته جالب توجه این است که شرکت برای سال 99 نیز مقدار فروش 1.3 میلیون تنی برآورد کرده که باز هم کمتر از فروش سال 97 است.
با وجود این که درصد کمی از فروش مربوط به بازارهای خارجی است اما؛ 42 میلیارد ريال سایر درآمدهای عملیاتی به ثبت رسیده که 35 میلیارد ريال آن ناشی از سود تسعير
دارایی های ارزی عملياتی است.
در کنار 17 میلیارد ريال درآمد متفرقه، 52 میلیارد ريال درآمد سرمایه گذاری ها کسب کرده که اغلب به سود سپرده های بانکی مربوط می شود.
نقطه قوت «ساروم» عدم صفر بودن تسهیلات بانکی و عدم درج هزینه مالی در صورت های مالی است اما؛ شرکت پیش بینی کرده در طی سال 99 اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ بهره کم کند.
روند
سودآوری «ساروم» طی سال های گذشته را مشاهده می کنید که از سال 95 استارت صعود مجدد زده شد و در سال 98 توانست جهش بلندی داشته باشد.